?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
請(qǐng)問(wèn),本期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄怎么做
老師你好,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷項(xiàng)稅額怎么做分錄
你好 上期有留底進(jìn)項(xiàng) 這期結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄怎么做
老師,你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
上期有留底100,這期進(jìn)項(xiàng)500,銷項(xiàng)700怎么做分錄
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
?管理會(huì)計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告有啥不同
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我是個(gè)體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問(wèn)題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問(wèn)題會(huì)牽連b公司嗎
公司2022年9月成立,建賬時(shí)間設(shè)置為哪個(gè)時(shí)間段比較好
你好,小規(guī)模公司開租賃車輛發(fā)票,稅率是
老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)公司A變更了公司的名稱,變?yōu)楣綛,經(jīng)營(yíng)地址,賬號(hào),法人都沒(méi)變更。我們現(xiàn)在支付以前公司A的貨款,要求對(duì)方寫的收據(jù)應(yīng)該是公司A,還是公司B?即收款人是公司A,還是B?對(duì)方的收款賬號(hào)沒(méi)變
支付房租及押金怎么做賬
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司是兩個(gè)人合伙的,我做了這樣的流水賬。公司錢不夠,股東把錢借給公司,我也按流水正常記錄,但是現(xiàn)在股東有個(gè)問(wèn)題說(shuō),這樣記他沒(méi)法一眼看到公司真實(shí)的余額,覺(jué)得不好。但是我不記上去流水又不完整,該怎么記錄好
怎么變更領(lǐng)票人,網(wǎng)上辦稅人身份可以變更嗎?
想問(wèn)下,我的社保在公司交了,但是財(cái)務(wù)在公司的賬上沒(méi)有做我的工資,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?需要怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是小規(guī)模企業(yè),已停產(chǎn),現(xiàn)廠房要對(duì)外出租,對(duì)方要專票,我們能開的稅率是多少?我們要交哪些稅種?如果每個(gè)月5萬(wàn)元租金應(yīng)該交多少稅款?謝謝