計(jì)提借工程施工-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

老師,實(shí)務(wù)中上交社保、計(jì)提工資社保的分錄以及發(fā)放工資的分錄怎么寫啊
計(jì)提工資和社保及個(gè)稅和發(fā)放工資的分錄怎么做老師
你好,老師,計(jì)提工資,社保,以及發(fā)放工資分錄怎么寫
老師,計(jì)提工資和社保以及發(fā)放工資和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,社保個(gè)人部分我們是公司全額交
老師您好,建筑業(yè)計(jì)提以及發(fā)放工資社保個(gè)稅分錄是怎樣的呢
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤(rùn)就可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我們有一個(gè)公司要注銷了,另一個(gè)公司欠他300多萬(wàn)怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問個(gè)問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉(cāng)庫(kù)返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎


確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
要是沒有收入呢?月末也要先結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)車成本嘛
沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)的
為什么不結(jié)轉(zhuǎn)呢?那我月底資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表不平啊
他在存貨里面的。因?yàn)闆]有收入就不會(huì)有成本。