你好,按照減免之后的來做就可以了。
老師,按照票面百分之三計算繳納的增值稅,后財政按照減免返還了一部分減免稅額,之前是按照百分之三計提并繳納,賬上也是平的,那么收到這邊減免優(yōu)惠稅額該怎么入賬
印花稅是按減免后的金額記賬還是按全額記賬
印花稅是按減免以后的金額直接記分錄,還是按減免之前的記,然后減免那部分單獨核算?
老師,6稅2費減免。計提附加稅直接按電子稅務(wù)局出現(xiàn)的應(yīng)交金額計提?還是按減免前金額計提,減免部分再做免營業(yè)外收入?
印花稅減半征收,但是繳納是按全額繳納的,稅局又退回減免部分印花,請問如何計提呢?是按全額計提?還是按減免后計提呢?退回減免部分的印花又該如何做分錄呢?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。