你好 正常做交納的分錄即可的
老師,這個(gè)交各種稅的回單怎么做分錄?還有我做2月份的賬發(fā)現(xiàn)1月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,差額未交增值稅對(duì)嗎? 還有增值稅1月份有留抵4萬(wàn),是不也需要做分錄, 有增值稅是不附加稅也需要在1月份做計(jì)提
11月份時(shí),一筆進(jìn)口增值稅當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)貸銀行存款,現(xiàn)在12月這筆錢要做轉(zhuǎn)出后面還會(huì)退回來(lái)。我這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司現(xiàn)在留底誰(shuí)夠這個(gè)月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進(jìn)行稅額、做賬的時(shí)候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時(shí)候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額里、第一次這樣做
老師您好,本來(lái)1月份需要交增值稅,銀行賬上沒(méi)錢,一直欠著,后面在6月份的時(shí)候,有留抵的進(jìn)項(xiàng),抵扣了1月的需要交的增值稅,這一筆分錄要如何做?
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒(méi)有繳納,因?yàn)樵?月份有開回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,所以要走留抵抵欠,這個(gè)怎么操作
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?