同學(xué)你好 這個是工程服務(wù)的
老師,我是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費組成。成本由場地費和我公司辦公人員等費用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應(yīng)該為甲方開具,甲方用人產(chǎn)生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產(chǎn)生的工資是否需要繳納工會經(jīng)費,由誰繳納?
老師,我這邊要個人申請個稅,我現(xiàn)在的情況是有一個公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個公司簽的是勞務(wù)合同相當(dāng)于兼職的,這兩個公司都有一些年終獎,然后我在申請個稅的時候選擇一次性獎金只能選擇一個單位,包括選擇單位的時候也是只能選擇一個單位,那么是應(yīng)該選擇上社保的這個單位嗎?還有后面綜合計稅和什么個人申報算下來的補交稅金差距很大,我應(yīng)該選哪個呢?我按照其中一種方法來補稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師:您好!我司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在簽訂一個項目,外派勞務(wù)合同,內(nèi)容包含工資、獎金、社保,也就是我單位要幫這些人員繳納社保,同時發(fā)放工資、獎金,請問在申報個稅的時候,我要按照什么類型來申報個稅呢?同時我要開具什么樣的發(fā)票給對方,發(fā)票費項是什么?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務(wù)費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師你好,我們是小規(guī)模,有勞務(wù)資質(zhì),與分包方簽訂勞務(wù)合同后,開票給對方,我們工人都是臨時找的上了年紀(jì)的工人,那我們成本就是工資,個稅,社??梢圆唤粏?,或者可以打錢給其中一個工人,代發(fā),需要取得什么票,現(xiàn)在要備案才行,需要什么資料備案,需要什么專業(yè)人員證書,
發(fā)票開的是會議費,我們就應(yīng)該計入銷售費用-會議費嗎?
稅負怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊