借庫存商品30萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30萬乘以13% 貸應(yīng)付賬款 如果按新企業(yè)虧準(zhǔn)則做賬的,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品,30*3% 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
1.大連公司為增值稅一般納稅人。2018年9月1日,從A公司購入一批鋼材,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100?000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為13?000元。貨稅款均未支付,該批鋼材已驗(yàn)收入庫。假設(shè)該公司材料按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。 老師,請(qǐng)問這一題要怎么做的啊
2019年9月有關(guān)材料材料采購業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購進(jìn)甲材料一批,價(jià)款6000元和增值稅稅額960元已付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)7日,向長江公司購進(jìn)乙材料一批,價(jià)款為30000元,增值稅稅額為4800元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,款已付,材料未到。(3)9日,上列材料到達(dá),已如數(shù)驗(yàn)收入庫。(4)10日,按合同規(guī)定向上海鋼廠預(yù)付10000元購鋼材。(5)16日,向余進(jìn)煤礦購入原煤20噸已驗(yàn)收入庫,結(jié)算憑證未到。(6)20日,余進(jìn)煤礦的結(jié)算憑證到達(dá)。承付3978元。其中價(jià)款為3200元,增值稅稅額384元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)394元。(7)23日,上海鋼廠發(fā)來A鋼材15噸,價(jià)款為21000元,增值稅稅額為3570元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)730元,款項(xiàng)共計(jì)25090元,鋼材已驗(yàn)收入庫。(8)24日,補(bǔ)付上海鋼廠材料款15090元。檢(9)25日,采購丙材料一批,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為3200元,當(dāng)即簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張(面值23200元,承兌期一個(gè)月),料未到。
6、昌江公司從A鋼廠購進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。7、昌江公司供電車間接受甲單位提供的修理勞務(wù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款8000元,增值稅額1040元,價(jià)款和稅款均未支付8、如7題,A鋼廠規(guī)定現(xiàn)金付款條件為“3/10,n/30”昌江公司據(jù)此在第10內(nèi)付款。會(huì)計(jì)分錄和結(jié)果
6、昌江公司從A鋼廠購進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。7、昌江公司供電車間接受甲單位提供的修理勞務(wù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款8000元,增值稅額1040元,價(jià)款和稅款均未支付。8、如6題,A鋼廠規(guī)定現(xiàn)金付款條件為“3/10,n/30”昌江公司據(jù)此在第10天內(nèi)付款。寫會(huì)計(jì)分錄和結(jié)果
6、昌江公司從A鋼廠購進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
請(qǐng)問這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少