20除以1.06乘以6%。這個是你代扣代繳的,你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣
老師,問下稅法的增值稅問題, 我碰到一道綜合題,有一問是聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬);但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時,該1.2萬不能作為進項稅額進行扣除?
老師您好,請問我司支付境外公司一筆傭金,發(fā)票上的付款金額是20萬,相關(guān)稅費由我司承擔(dān),該如何計算代扣代繳增值稅
老師好,現(xiàn)在我們需要支付給境外供應(yīng)商一筆傭金,需要代扣代繳增值稅,這部分代扣代繳增值稅是由對方承擔(dān),比如發(fā)票金額是50萬,我要扣掉這部分代扣代繳的增值稅剩下的再支付給對方,這種情況付款金額就和發(fā)票金額不一致了?這種情況銀行會認可嗎?
老師您好,我們公司是一家進出口貿(mào)易公司,客戶都是國外的,請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金,這張發(fā)票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業(yè)所得稅嗎?計算公式是怎么樣的?
我公司給境外公司支付一筆勞務(wù)費1000美元,需要代扣代繳增值稅,稅率6%,請問如何計算需要代扣代繳的增值稅金額?
車間外挖水管道,砌墻計入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點收入,這個直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個平臺申報呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報個稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財務(wù)報表嗎
供應(yīng)商貨款去年公司公賬已支付,今年再去要開發(fā)票可以嗎?
老師您好!電子退庫怎么做賬務(wù)處理?
老師員工用自己車出差跑業(yè)務(wù),公司就給報銷油費,油費入賬可以嗎
小規(guī)模納稅人,按季申報,一個季度沒有超過30萬,免稅,指的是免交什么稅?
工程部員工報銷如果部分是工程用,部分是生產(chǎn)線用,可以不分開嗎?直接進制造費用去,還是要分出來呢?金額不是很大
老師。1、黨委費用開支是不是工資的百分之一內(nèi)可以稅前扣除?2、黨委費用入賬項目有沒有明確規(guī)定?比如黨委活動開支的吃飯,住宿,買設(shè)備,慰問,廣告印刷,內(nèi)部稿件內(nèi)部書刊費用。
專管員發(fā)我的計算流程,和你說的不一樣
你專管員換算的是,實際這個稅款是對方企業(yè)承擔(dān)的。
。。。。。。您再好好看看
就是換算對方支付
管理費用、傭金 貸、銀行存款、20 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 如果按照我說的那個算法的話,管理費用是20
現(xiàn)在你的傭金不是20 比20多了
是我們境內(nèi)企業(yè)支付
你好,我知道噠 安你稅務(wù)局的那種做法正規(guī)
稅費由我司承擔(dān)
你們公司承擔(dān)就應(yīng)該按我的那個算
你稅務(wù)局給你的這個是還是對方企業(yè)承擔(dān)
這才是對方承擔(dān)的算法
這個是對方承擔(dān)的算法。
對呀,那我第一次發(fā)的就是我們承擔(dān)的呀
你好,你們單位承擔(dān)兩種做法 這種事你稅務(wù)局說的那一種,另一種是我寫的那一個,只不過是管理費用的金額有影響 其它的沒有