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老師 ,生產(chǎn)出口企業(yè)純做出口的沒有內(nèi)銷的,出口了100萬,請(qǐng)問要用多少進(jìn)項(xiàng)?老師 這個(gè)是免稅的

2022-09-19 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 16:16

同學(xué)你好 稅負(fù)率是多少呢

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:20

老師 我們這個(gè)稅負(fù)率是按行業(yè)查嗎?還是在哪里可以看?

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:22

老師 我們開票出去的都是免稅的,然后進(jìn)項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:31

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是默認(rèn)的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:59

老師 那我們這個(gè)是3%的稅負(fù)率,生產(chǎn)出口企業(yè)純做出口的沒有內(nèi)銷的,出口了100萬,請(qǐng)問要用多少進(jìn)項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:10

這個(gè)按照上面的來自己算

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同學(xué)你好 稅負(fù)率是多少呢
2022-09-19
你好,本月只可以退稅10萬
2020-11-06
同學(xué),你好 只做出口,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。在綜合服務(wù)平臺(tái)上應(yīng)做出口退稅勾選
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你好是的,出口抵減內(nèi)銷就是30合計(jì)80萬
2024-08-08
同學(xué)你好 生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅申報(bào)。 免”稅是指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額; “退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。 附:(一)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 (二)免抵退稅額的計(jì)算 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 (三)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額, 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2、當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額, 當(dāng)期免抵稅額=0, 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
2023-06-14
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