1.出庫(kù),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸庫(kù)存商品。2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1? 貸銀行存款1
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫(kù)存商品,該庫(kù)存商品由于內(nèi)部測(cè)試,所以又將庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫(kù)存商品,該庫(kù)存商品由于內(nèi)部測(cè)試,所以又將庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 剛剛咨詢老師說(shuō)不寫(3)庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試這筆分錄,如果我不寫這筆分錄,下月開始計(jì)提折舊應(yīng)該如何做呢 借:研發(fā)支出-費(fèi)用支出-產(chǎn)品名稱 貸:累計(jì)折舊
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購(gòu)買輔料,出檢測(cè)費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個(gè)購(gòu)買輔料的購(gòu)銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購(gòu)買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬(wàn)元,代加工的單價(jià)是1支一塊錢,但是我付了2萬(wàn)塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
1.我們8月生產(chǎn)兩臺(tái)產(chǎn)品,借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本,出庫(kù)送到檢測(cè)中心檢測(cè),這個(gè)分錄怎么做 2.9月付檢測(cè)中心1萬(wàn),檢測(cè)中心給開了1萬(wàn)發(fā)票,把兩臺(tái)檢測(cè)樣品給我們寄回,這個(gè)分錄怎么做
我們生產(chǎn)出的產(chǎn)品送去檢測(cè),要用到材料打包送去,那我這個(gè)領(lǐng)用材料怎么做分錄呢,檢測(cè)中心給開的發(fā)票怎么做賬呢,我先生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品入庫(kù),又 出庫(kù)送去檢測(cè),次月退回來(lái), 那我這入庫(kù)出庫(kù)做賬嗎
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
付款是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款?那我樣品送回來(lái)入庫(kù)怎么做憑證呢
樣品送出去和送進(jìn)來(lái)不用做賬的,這個(gè)歸屬于沒有改變,如果你實(shí)在要做,你出庫(kù),借:庫(kù)存商品-委外檢測(cè)? 貸:庫(kù)存商品-出庫(kù),送到借:庫(kù)存商品-入庫(kù)? ?貸:庫(kù)存商品-委外檢測(cè)出庫(kù)
你上面寫了出庫(kù)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)商品了,不是出庫(kù)做賬 了嗎,現(xiàn)在人家給開1萬(wàn)的專票的檢測(cè)費(fèi),這個(gè)怎么做賬
你好同學(xué),看錯(cuò)了,出庫(kù)檢測(cè)“你出庫(kù),借:庫(kù)存商品-委外檢測(cè)? 貸:庫(kù)存商品-出庫(kù),送到借:庫(kù)存商品-入庫(kù)? ?貸:庫(kù)存商品-委外檢測(cè)出庫(kù)” 開出檢測(cè)費(fèi)借:.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1? 貸銀行存款
開檢測(cè)費(fèi),就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?我付款和收到發(fā)票不是一個(gè)月,相隔一個(gè)月
我之前做的賬入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本,出庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,付款借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了就不知道怎么處理了
沒收到發(fā)票前:借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款? ?收到發(fā)票? ??借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在檢測(cè)產(chǎn)品送回來(lái),借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)嗎
不用做這個(gè)分錄,就按我說(shuō)的那個(gè)分錄做
那我生產(chǎn)出來(lái)入庫(kù)怎么做呀,不是庫(kù)存商品,生產(chǎn)成本嗎
這個(gè)是對(duì)的,我說(shuō)的是你出庫(kù)去檢測(cè),分錄按你說(shuō)的沖紅是不用做的