你好,學(xué)員,這個(gè)具體哪里不清楚的
某公司2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)累計(jì)折舊200元,所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)2019年所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,假定稅法允許調(diào)整所得稅費(fèi)用。要求進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。
甲公司在2020年年底發(fā)現(xiàn),2019年公司多記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用300000元,所得稅申報(bào)表中多扣扣除該項(xiàng)費(fèi)用。2019年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄。
21.乙公司20x6年發(fā)現(xiàn),20x5年公司漏記- -項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備100 000元,所得稅申報(bào)表中未加上該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)20x5年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),稅法允許調(diào)整應(yīng)納所得稅額。該公司按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。 要求:請(qǐng)按照前期差錯(cuò)更正的要求編制造
21.乙公司20x6年發(fā)現(xiàn),20x5年公司漏記- -項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備100 000元,所得稅申報(bào)表中未加上該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)20x5年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),稅法允許調(diào)整應(yīng)納所得稅額。該公司按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。 要求:請(qǐng)按照前期差錯(cuò)更正的要求編制
6、甲公司在2020年年底發(fā)現(xiàn),2019年公司多記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用300000元,所得稅電報(bào)表中多扣扣除該項(xiàng)費(fèi)用。2019年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄。
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整100000 貸壞賬準(zhǔn)備100000 ? 借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整100000*25%=25000 ? 借未分配利潤(rùn)75000-7500 盈余公積7500 貸以前年度損益調(diào)整100000-25000=75000