你好 本年累計數(shù)的期初未交稅額就是上年末的未交數(shù),是正常的,而且全年不會變化。
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應繳納的增值稅,是不是應該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
去年有一筆負數(shù)發(fā)票對應的未交增值稅未抵減正數(shù)發(fā)票的稅額就直接申報了,搞得應交稅費-未交增值稅期末余額成了負數(shù),現(xiàn)在該作如何調(diào)整好?
老師好!填寫增值稅表上有:起初未繳稅額(多交為負數(shù))和期末繳稅額(多繳為負數(shù))這是啥意思
老師增值稅主表上期初未繳稅額(多繳為負)這個要是負數(shù)的話是不是多交的增值稅
如果不填寫退回多交的增值稅期初未交一直反應負數(shù)
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
看本期數(shù)據(jù)
期末未交為負數(shù)
你好,可以把問題完整的編輯一下嗎,這個單獨的詞不知道要怎么回復阿