借庫存現(xiàn)金200 貸營業(yè)外收入200 借銀行存款150000×1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅150000×0.13 借主營業(yè)務(wù)成本150000 貸原材料150000

1:MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,2:得銀行匯票。3:采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元戶要求】編制取得銀行匯票存款、。1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.2:1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄?!灸康摹?:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。月末,在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)本月購進的一批原材料盤虧28000元(不含稅),查明原因后發(fā)現(xiàn)是倉管員小李失職、管理不善造成的被盜、丟失,報經(jīng)批準(zhǔn),由小李賠償5000元、保險公司賠償20000元,其余部分為凈損失。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄
華聯(lián)公司為增值稅-般納稅企業(yè), 適用的增值稅率為13%,存貨收發(fā)采用實際成本法核算。該企業(yè)2019年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 從般納稅企業(yè)購入一批原材料, 增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為1 000 00元增值稅130 00元貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運費10 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅900元,材料已經(jīng)到達并驗收入庫。(2) 將批材料用于建造辦公樓,材料成本為10000元。(3) 購入工程物資批, 其價款為200 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅為2600元用銀行存款支付要求: 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
、某公司為增值稅一般納稅人,按照實際成本法進行核算,請根據(jù)下列資料處理相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)6月15日,購入原材料一批,購買價格為20000元,增值稅稅率為13%,價稅合計22600元,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(2)6月16日,6月15日購入的原材料驗收入庫,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(3)6月31日,購入原材料一批并驗收入庫,但相關(guān)的發(fā)票單據(jù)未取得。暫估該批材料成本為18000元,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(4)6月31日,預(yù)付原材料購買款10000元,通過銀行存款支付。
提甲公司為增值稅一般納稅人,1.在現(xiàn)金清查中盤盈200元,按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。2.出售價值150000元原材料,增值稅稅率13%,所得款項已存入銀行,該批材料成本為150000元。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)會計分錄。
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊