同學(xué)您好,要全員全額申報(bào)的,是的沒錯(cuò),這 是要的

老師你好,請(qǐng)問一下,如果公司已經(jīng)全額幫員工承擔(dān)了社保,那員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,還可以扣除社保個(gè)人部分的金額申報(bào)嗎?
公司為員工申報(bào)個(gè)稅,工資薪金應(yīng)該填扣除個(gè)人社保前的金額,還是填扣完個(gè)人社保拿到手的實(shí)際金額
老師好,問一下,單位有4個(gè)員工只繳納社保,不發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅就申報(bào)扣繳五險(xiǎn)的金額就可以了?工資部分不用填寫,應(yīng)發(fā)就是社保金額,最后工資是0.謝謝可以嗎,
老師,公司員工工資金額扣除社保后金額為0,請(qǐng)問這樣的員工還用申報(bào)個(gè)稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)金額是按照扣除社保后的實(shí)際發(fā)到員工手里的錢,還是按照扣除社保前的工資金額
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請(qǐng)問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?

