你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會計分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
老師,購買固定資產(chǎn)已付款也投入使用了,但是發(fā)票未取得,怎樣入賬?
當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付,怎么入賬?
購入分期固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,貨款未付清,賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)投入使用,但是當(dāng)月未取得發(fā)票,是不是當(dāng)月仍應(yīng)該計入固定資產(chǎn),次月開始折舊
快遞貨物過程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶,然后找快遞賠償了100塊,這個怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬元,已銷售90%,在進行土地增值稅清算時,扣除利息可以扣1000還是900萬元?
老師:轎車從公司過戶給個人,要繳哪些稅呀?出售方會有個稅嗎?
公司購買小汽車,車船稅的稅率
大連欠我們公司錢,然后還給我了我們100萬,我們的客戶A然后我們公司替他還大連70萬,我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車險專票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來,老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時收到年度時候沒有填寫不征稅收入的附表,在支出的時候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購買的商鋪按合同的含稅價還是不含稅價交契稅呀?
應(yīng)付賬款-暫估-車輛銷售公司嗎
取得發(fā)票時怎么沖回
你好,直接??應(yīng)付賬款—暫估? ? 這樣就可以了?
購買的車輛包括保險、配件、購置稅,哪些可以作為車輛的入賬價值
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 可以作為車輛的入賬價值=不含稅購買價款%2B購置稅?
購買的車輛包括保險1000元,配件1萬元,車輛20萬元,購置稅1.2萬元,可抵扣增值稅1.4萬元,款已付,未收到發(fā)票,怎么寫分錄
你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
取得發(fā)票時,進項稅怎么處理?
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款
為什么要貸:固定資產(chǎn),這樣不就沖銷了嗎
你好,因為取得發(fā)票的時候,需要先把之前做的暫估入賬的分錄沖銷啊