你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?

購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會計(jì)分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
老師,購買固定資產(chǎn)已付款也投入使用了,但是發(fā)票未取得,怎樣入賬?
當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付,怎么入賬?
購入分期固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,貨款未付清,賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)投入使用,但是當(dāng)月未取得發(fā)票,是不是當(dāng)月仍應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn),次月開始折舊
工資32000的話,個人所得稅是扣多少?麻煩具體的公式寫一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格。那么補(bǔ)繳印花稅時,還是選擇第一次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期嗎?
本月生產(chǎn)了產(chǎn)品,有了收入,也有成本,但是因?yàn)闆]錢交增值稅,不能全部開發(fā)票,成本票也不能當(dāng)時開過來,有的的拖一兩年,老板又要看當(dāng)月真實(shí)收入的賬,造成企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,成本庫存數(shù)也不對,應(yīng)該怎么處理
老師,電子合同效嗎
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
請問個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤的份額,這就屬于平價轉(zhuǎn)讓,就不需要繳納個稅了是嗎
老師,請教一下,15年的時候國家有個領(lǐng)軍人才的獎勵,就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè),國家可以給企業(yè)獎勵,然后這部分獎勵里有一部分可以分給a,這個個稅報(bào)哪項(xiàng),當(dāng)時說是免個的
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?是嗎,銀行續(xù)貸要填
老師您好,我們一家上海的公司,之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的,現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍,然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報(bào)多證合一,其中有一項(xiàng)就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”,為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填,現(xiàn)在一定要填嗎?
我們是老項(xiàng)目簡易計(jì)稅,對方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們,是不是不能抵扣


應(yīng)付賬款-暫估-車輛銷售公司嗎
取得發(fā)票時怎么沖回
你好,直接??應(yīng)付賬款—暫估? ? 這樣就可以了?
購買的車輛包括保險、配件、購置稅,哪些可以作為車輛的入賬價值
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 可以作為車輛的入賬價值=不含稅購買價款%2B購置稅?
購買的車輛包括保險1000元,配件1萬元,車輛20萬元,購置稅1.2萬元,可抵扣增值稅1.4萬元,款已付,未收到發(fā)票,怎么寫分錄
你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
取得發(fā)票時,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款
為什么要貸:固定資產(chǎn),這樣不就沖銷了嗎
你好,因?yàn)槿〉冒l(fā)票的時候,需要先把之前做的暫估入賬的分錄沖銷啊