你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會計分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
老師,購買固定資產(chǎn)已付款也投入使用了,但是發(fā)票未取得,怎樣入賬?
當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付,怎么入賬?
購入分期固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,貨款未付清,賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)投入使用,但是當(dāng)月未取得發(fā)票,是不是當(dāng)月仍應(yīng)該計入固定資產(chǎn),次月開始折舊
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點(diǎn)開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
應(yīng)付賬款-暫估-車輛銷售公司嗎
取得發(fā)票時怎么沖回
你好,直接??應(yīng)付賬款—暫估? ? 這樣就可以了?
購買的車輛包括保險、配件、購置稅,哪些可以作為車輛的入賬價值
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 可以作為車輛的入賬價值=不含稅購買價款%2B購置稅?
購買的車輛包括保險1000元,配件1萬元,車輛20萬元,購置稅1.2萬元,可抵扣增值稅1.4萬元,款已付,未收到發(fā)票,怎么寫分錄
你好,當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月未取得發(fā)票,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
取得發(fā)票時,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
你好,取得發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款
為什么要貸:固定資產(chǎn),這樣不就沖銷了嗎
你好,因?yàn)槿〉冒l(fā)票的時候,需要先把之前做的暫估入賬的分錄沖銷啊