你好,利潤 超過300萬的情況下,所得稅=利潤總額*25%?
財政部 稅務(wù)總局 關(guān)于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號 為進一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請問到底是按多少來算
老師請問一下小規(guī)模10月底轉(zhuǎn)為一般納稅人,年底收入減相關(guān)扣除部分凈利潤300萬需繳納多少企業(yè)所得稅?老師是不是直接拿300*25%=75
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
老師,請問一家公司A是一般納稅人且非小微企業(yè),所得稅稅率0.25,,A公司的的子公司或者分公司B是小微企業(yè),年終利潤總額不超過300萬,所得稅稅率0.05,B公司的年終利潤繳納過所得稅以后的利潤再回到A公司時,A公司需要再補繳稅率差額部分的所得稅嗎,請問有沒有明確的相關(guān)政策公告,如果有,麻煩老師發(fā)一下,謝謝
案例一下:只測算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請問一下,算稅是不是這樣的?
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
老師利潤不超過300萬元呢
你好,利潤不超過300萬元,符合小型微利企業(yè)條件嗎??
本來是小規(guī)模納稅人的,然后政府要求營業(yè)收入達到2000萬元,虛增加收入到2000萬元后,從10月就自動轉(zhuǎn)為一般納稅了
你好,利潤不超過300萬元,符合小型微利企業(yè)條件嗎?? 麻煩給個正面回復(fù),好嗎?