您好,可以記入周轉(zhuǎn)材料。低值易耗品。

我方商管公司有個(gè)浴室,買了一些塑料凳子,塑料桌子,單個(gè)品價(jià)值不高,數(shù)據(jù)多,一共7萬多,我這個(gè)該怎么入賬?。克愎潭ㄙY產(chǎn)嗎?要是低值易耗品用多久分?jǐn)偰???jì)入不同的,固定資產(chǎn)登記怎么做啊
老師,我接了上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬和總賬原值相差了231000元,是一批桌椅的原值,原因是當(dāng)時(shí)這個(gè)會(huì)計(jì)把這批桌椅計(jì)入到管理費(fèi)用了,但是他又在固定資產(chǎn)明細(xì)賬上記了這批桌椅的原值,但是她報(bào)資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表時(shí)固定資產(chǎn)原值是按扣除了這批桌椅的原值后的金額報(bào)的,我該怎么記賬
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,公司新買了一批桌椅,總價(jià)款才五千多,單件最高不超1000元,我該怎么做,是不是不用做固定資產(chǎn)了
老師,想問一下,我們這邊公司搬新的地方,采購了一批辦公家具桌椅,單價(jià)都不高,在100多左右,但是整體有27w,這部分是入辦公費(fèi)用嗎?還是入固定資產(chǎn)?如果入固定資產(chǎn),要怎么入?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


因?yàn)樗痤~非常小,所以不計(jì)入固定資產(chǎn)可以。
我先計(jì)入低值易耗品,然后當(dāng)月全部攤銷了,這樣可以吧
是的,這樣處理就對(duì)了。
辦公桌椅攤銷的時(shí)候,我是管理費(fèi)用下設(shè)置個(gè)攤銷費(fèi),還是放到辦公費(fèi),哪個(gè)更合理更正規(guī)呢
你好?是放到辦公費(fèi) 這個(gè)?
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。