同學(xué)你好 你的問題是什么
【例1-1】鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
1.鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進(jìn)煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
2鴻運公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)一批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚未收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。
2鴻運公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)一批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚未收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。
為什么三包內(nèi)的維修費用是增加主營業(yè)務(wù)成本而不是減少主營業(yè)務(wù)收入。為什么附有銷售退回條款的銷售會減少主營業(yè)務(wù)收入
請問一下,我們的臨時工,兼職人員,都是自己在家上班的,不用考勤,也不用報道,一個月發(fā)一次工資或者一定要15天發(fā)一次工資才不會構(gòu)成全日制關(guān)系
幫我查下銀行最高4倍利息是利率多少,然后計算25年1月18日至25年8月26日,利息總數(shù)是多少,謝謝
AB 雙方簽訂廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費分?jǐn)倕f(xié)議,A 公司在 年度發(fā)生的廣宣費在匯算清繳時 40%歸集至 B 公司扣除,請問這樣是可以的嗎?A和B公司必須存在什么樣的關(guān)系呢
2025年小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅的稅收政策是什么?
差錯更正以后 哪些需要進(jìn)入應(yīng)交稅費–應(yīng)交所得稅科目
??????? 通知: ???? ???? ??? 這兩天逐漸收到地市反應(yīng),股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報的問題,無法保存,進(jìn)而無法完成申報。其實就是系統(tǒng)增加了個簡單的邏輯校驗關(guān)系,即“凈資產(chǎn)=實收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤”。 請正確、完整的填報被投資企業(yè)所有者權(quán)益相關(guān)科目的金額,系統(tǒng)會自動校驗其與填報的凈資產(chǎn)是否相等。 以上情況,請周知! 群里大的這個是什么意思?
#提問#小規(guī)模納稅人季度開普票收入超過30萬?該怎么填增值稅申報表?是填在主表第一欄嗎(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),但是我們開票稅率是1%,也填這里嗎?然后在填一個增值稅減免明細(xì)表嗎?
請問一下老師,公司老板個人貸款2000萬元,用到公司了,但這筆款是以前貸的,賬務(wù)上一直沒有做。現(xiàn)在總監(jiān)讓我做上,我該怎么做
??????? 通知: ???? ???? ??? 這兩天逐漸收到地市反應(yīng),股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報的問題,無法保存,進(jìn)而無法完成申報。其實就是系統(tǒng)增加了個簡單的邏輯校驗關(guān)系,即“凈資產(chǎn)=實收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤”。 請正確、完整的填報被投資企業(yè)所有者權(quán)益相關(guān)科目的金額,系統(tǒng)會自動校驗其與填報的凈資產(chǎn)是否相等。 以上情況,請周知! 這是什么意思?每個月都要申報嗎?還是只有股權(quán)轉(zhuǎn)讓財神報