同學(xué)你好 你的問題是什么

【例1-1】鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會(huì)計(jì)分錄如下。
【例1-1】鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會(huì)計(jì)分錄如下。
1.鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購進(jìn)煮蛋器50臺(tái),按合同規(guī)定不含稅的單價(jià)為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗(yàn)收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
2鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)一批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚未收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。
2鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)一批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚未收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開,如果開了會(huì)增加營業(yè)額,但是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請問,假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會(huì)計(jì)科目?

