你好 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款
【例1-1】鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會計分錄如下。
1.鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購進(jìn)煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
日9例1-4鴻運(yùn)公司從長江公司異地購進(jìn)榨汁機(jī)共100個,不含稅單價為500元,商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款50000元,增值稅稅額6500元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)榨汁機(jī)實為80個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。根據(jù)實收商品入庫單、增值稅專用發(fā)票和商品購進(jìn)溢余報告單,做會計分錄如下。作處!
長江貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,進(jìn)項稅額26000元,,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元,進(jìn)項稅額450元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認(rèn)證相符。(2)購進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。
員工已個人名義為公司貸款,利息可以作為成本嗎
老師這個是開什么項目合同是不是有點問題
什么時候用預(yù)計負(fù)債什么時候用合同負(fù)債,總是會混亂
新公司設(shè)立時董事 經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé)人必須設(shè)立嗎 具體什么要求
我現(xiàn)在要更正2季度的所得稅報表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額有誤1-2季度的資產(chǎn)總額有誤,能修改嗎
老師您好,我公司跟a公司有簽訂一個合同,由我公司服務(wù)學(xué)校,學(xué)校向我公司打款,然后我公司扣下收款的百分之5剩余打給a公司,a公司根據(jù)我公司的打款金額給我公司開具了發(fā)票?,F(xiàn)在我要做收入,我是按總的收款確認(rèn)呢?還是按我自己留下來的.百分之5確認(rèn)呢?a公司給我公司開的發(fā)票內(nèi)容是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
所得稅上的資產(chǎn)總額重要嗎
現(xiàn)在主要是有兩個公司吧,就是要注銷。注銷的時候可能牽扯到一些稅務(wù)上面兒問題,需要調(diào)整。反正就是肯定是還是。領(lǐng)導(dǎo)的意思就是,少交或者是你不交的話,現(xiàn)在是不太現(xiàn)實,就是想少交點兒稅,怎么把這個清水證明出來,然后就是注銷兩家公司。
2024年做無票86萬,2025年可沖回這部分無票,賬務(wù)怎么處理,2024年匯算怎么更正
老師,我公司租的房子打了個押金2000,打的是A然后昨天對方給我們退押金,退押金的人是她媳婦,b,可以嗎,需要啥附件嗎