您好 這樣寫分錄正確的哈
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在開了一張普票,金額是5萬(wàn),錢還沒(méi)收到,做分錄是不是:借:應(yīng)收賬款-公司 50000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,50000,發(fā)票是免稅的
老師好,我公司小規(guī)模銷售公司,4-6月份銷售開出普通發(fā)票金額46萬(wàn)(免稅),請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)處理時(shí),是不是按照46萬(wàn)記賬,借:應(yīng)收賬款 46萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46萬(wàn)
12:46問(wèn)答詳情23:46:19后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn),貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除,打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù),會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款190萬(wàn)。其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。那我們就得給他們開200萬(wàn)的發(fā)票,還是190萬(wàn)的發(fā)票呀?
老師,小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)票我是按借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模30萬(wàn)免稅,我這會(huì)12月底銷項(xiàng)稅額余額有一萬(wàn)多,我這會(huì)做不做什么賬務(wù)處理?
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒(méi)法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
那就是不用把原本應(yīng)該記賬的3%增值稅體現(xiàn)到賬務(wù)處理當(dāng)中?
還有那個(gè)免稅的分錄也不用做?
是不用把原本應(yīng)該記賬的3%增值稅體現(xiàn)到賬務(wù)處理當(dāng)中 因?yàn)榘l(fā)票上本來(lái)就沒(méi)有稅額
那就是增值稅申報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表上的收入都按照46萬(wàn)填寫就可以了?
增值稅申報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表上的收入都按照46萬(wàn)填寫就可以 是的
好的,我還以為我填錯(cuò)了呢,謝謝老師
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