是的,可以稅前扣除。
誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)津貼(沒(méi)有發(fā)票的形式)可以體現(xiàn)在差旅費(fèi)報(bào)銷單中嗎?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,差旅費(fèi)補(bǔ)貼記到差旅費(fèi)中,可以不用發(fā)票嗎?是不是也不用合并工資薪金計(jì)算繳納個(gè)稅,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
差旅費(fèi)補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)助可以不用發(fā)票嗎?是否可以稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
老師 差旅費(fèi)補(bǔ)助,不用發(fā)票也可以稅前扣除的 ?
老師,出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無(wú)票可以稅前扣除,那出差交通費(fèi)與住宿憑票報(bào)銷,但出差餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會(huì)計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問(wèn)為什么35還要征稅
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
老師,是不是這部分補(bǔ)助得做到工資里才不需要稅前調(diào)增,
你好,是的,但是這個(gè)是計(jì)入差旅費(fèi)才對(duì)。
老師,那就是計(jì)入差旅費(fèi)可以不用發(fā)票,可以稅前扣除
是的,您的描述是正確的。