您好,這個得算一下的,一般都是核定的劃算
做餐飲的個體工商戶,原來是核定征收的,由于開超了180萬現(xiàn)在變成查賬征收,由于我們是做龍蝦生意的,冬天是淡季,這個個體查賬征收適用我們還是小規(guī)模公司適用我們
現(xiàn)在單位是個體戶是查賬征收的,做餐飲的,現(xiàn)在有核定應(yīng)稅所得率的個體征收方式,那個更換算,謝謝
老師,一個人名下的個體戶有查賬征收也有核定征收 ,那申報年度經(jīng)營個人所得稅的時候,是只計算查賬征收的,還是查賬 征收和核定征收一起計算
電子稅務(wù)局稅里面有新成立的個體戶的個人所得稅是有一個帶征率,算不算說明是核定征收方式,而不是查賬征收?
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
你好,這個怎么算啊,謝謝
得看具體咋核定的,具體算一下才行
你好,我們一般高峰收入每個月在70w左右,一般在35萬,像我們適合是核定應(yīng)稅所得率,還是查賬征收啊,還是把注銷,開公司比較好啊,謝謝
個人覺得公司現(xiàn)在比較好,現(xiàn)在公司稅率比較低