首先要確認(rèn)收入320萬和支付290君含稅的情況下需要繳納增值稅(320/1.09)*0.09-(290/1.13)*0.13
老師結(jié)算公司3年的賬,看虧損多少,股東總投入200萬,支出380萬,收入290萬,290+200–380=110 意思是盈利110萬嘛,但賬上是負(fù)的,這個(gè)要怎么算, 因?yàn)樵瓉碣~上還有借款,但老板說不算借款,其他應(yīng)收款,數(shù)據(jù)就對(duì)不起來了
各位老師,我公司開出2萬專用發(fā)票13個(gè)點(diǎn),然后人家又給我公司提供13個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票的材料票,老板非說我公司多交稅了,一進(jìn)一出
老師您好!在嗎,還得向您請(qǐng)假一個(gè)問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實(shí)際應(yīng)該按600萬開9個(gè)點(diǎn)的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個(gè)點(diǎn)200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實(shí)際上是不合適吧?
老師,一般納稅人物流公司,如果開出去是9個(gè)點(diǎn)的專票,開了10萬,進(jìn)項(xiàng)是10萬的普票,可以抵扣嗎,需不需要再交稅了?怎么交?
公司收入320萬,就開了320萬9個(gè)點(diǎn)的票出去,然后公司付出去290萬,回來了290萬13個(gè)點(diǎn)的票,公司還需要交多少稅金
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
附加稅還有以上增值稅12%