同學(xué)你好 你是說要鏈接嗎
老師您好 我們公司有個項(xiàng)目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時(shí)就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項(xiàng)目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
老師,請問一下同一個業(yè)務(wù)設(shè)置了兩個科目編號,我現(xiàn)在想把科目合并了,內(nèi)容是2202.01應(yīng)付賬款-某公司借方2700. 2022.02應(yīng)付賬款-某公司貸方13500,這個科目要怎么合并在其中一個科目上,我把重復(fù)的編號刪了
請教老師們一個excel的問題,我同一個表,使用VLOOKUP,取出來要么是公式,要么是N#A,想不明白是哪里操作錯了,請高手們指點(diǎn)一下~ 經(jīng)常提取銀行賬號會在這里提取不了
老師,我想請教下關(guān)于這個總表,我想在“合同號”這欄設(shè)置公式,工作表的名稱是合同號名,要設(shè)什么公式一點(diǎn)合同號就能進(jìn)入這個合同號的工作表中呢
老師好,我想問下,怎么合并工作表呢,比如是說我公司有5份工資表,我想整合到一個工作簿,我只要打開,就能看到所有的工資表在同一個工作簿,而不是要打開5個工資表這樣,除了復(fù)制,我一般就是用復(fù)制,所以想請教一下怎么使用合并
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
我不懂,就是我想在總表中一點(diǎn)就能進(jìn)入到這個工作表中,不知道怎么設(shè)置
之前看學(xué)堂的表格有這樣的,但不知道是咋設(shè)置的
同學(xué)你好 你說的是超鏈接 你看下這個 https://g.pconline.com.cn/x/914/9144429.html
老師,這是什么呀,不懂,是視頻鏈接嗎
這個就是超鏈接的操作步驟
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝