你好 8.8/2.5%加上彌補(bǔ)虧損

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么倒算收入沖平
微利企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù),怎么更正
請(qǐng)問(wèn)老師,負(fù)數(shù)那筆企業(yè)所得稅匯算清繳清繳怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅平時(shí)季報(bào)做的都是負(fù)數(shù),年匯算清繳的時(shí)候需要交稅怎么做賬呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)可以通過(guò)嗎
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷(xiāo)時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣(mài)給普通人,不開(kāi)發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開(kāi)進(jìn)來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說(shuō)是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開(kāi)出去說(shuō)是加工后的螢石粉,這種有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開(kāi)票時(shí) 稅收分類(lèi)編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢(qián)這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問(wèn)做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬(wàn)
維修改造開(kāi)發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕?lè)?wù),還是勞務(wù)大類(lèi)
你好,請(qǐng)問(wèn)促銷(xiāo)費(fèi)有限額嗎?


這是2018年的報(bào)表,
你好 把2.5%改成10%就可以了
然后呢?算出來(lái)就是成本的數(shù)?加上18的補(bǔ)虧?怎么不對(duì)?
這個(gè)是調(diào)增的數(shù)據(jù),在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額就可以。
不調(diào)增,直接改報(bào)表成本
你好,那你改成本,改上面的金額就可以增加收入或者是減少成本都可以。
成本減少多少?。吭趺此?,上面算來(lái)是負(fù)數(shù)呢
你好,彌補(bǔ)虧損這個(gè)是填寫(xiě)正數(shù),看你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列 再加上8.8/10%
然后呢?8.8÷10%+彌虧表正數(shù)?
對(duì)的,是的,是這么做的。
然后成本減去上面算出的數(shù)?不對(duì)啊,還有0.03
0.03/10%,再增加這個(gè)金額的
計(jì)算原理是什么啊
收入減去成本減去費(fèi)用等于利潤(rùn)總額, 利潤(rùn)總額乘以10%等于你繳納的企業(yè)所得稅 繳納的企業(yè)所得稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù),那你增加你的成本增加,你的成本增加多少?按照上面的公式,利潤(rùn)總額乘以10%的
怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
預(yù)繳的多了,匯算清繳的時(shí)候,利潤(rùn)小于你預(yù)繳
現(xiàn)在修改要同時(shí)改財(cái)務(wù)報(bào)表,年度財(cái)務(wù)報(bào)表和四季度財(cái)務(wù)報(bào)表金額不一樣可以吧,收入成本利潤(rùn)資產(chǎn)都不一樣
年累計(jì)的數(shù)據(jù)是一致的。