您好,直接將原分錄沖銷
上個(gè)月已經(jīng)使用了發(fā)票進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在又說(shuō)跟合同不同,這發(fā)票紅沖呀還是怎么處理呀?賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?怎么處理呢?
之前發(fā)票回來(lái)已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
沖銷愿憑證后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì),原來(lái)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又沖銷具體賬務(wù)怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是購(gòu)買方,開(kāi)始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
老師我想問(wèn)一下、當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開(kāi)票、財(cái)務(wù)不知道貨有沒(méi)有來(lái)就入帳了、借原材料、借公交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅、貸應(yīng)付賬款、后來(lái)對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨財(cái)務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額、那怎么做憑證把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,采用建筑業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)107萬(wàn),預(yù)繳稅款4.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅需要怎么操作
老師 請(qǐng)問(wèn)貨物采購(gòu)合同 采購(gòu)貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷售開(kāi)13%的專票嗎,
你好老師,請(qǐng)問(wèn)套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開(kāi)發(fā)票,是正常的嗎
怎么更正
麻煩指導(dǎo)一下
第一張圖片里上面的分錄是沖銷的。下面為什么又要更正。
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)開(kāi)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票
您好,收到紅字發(fā)票直接做上面的第一筆就可以了
怎么做,哪一筆
圖片里花圈這一筆
原本這個(gè)分錄就做錯(cuò)了
不牽扯進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這不要更正嗎?
沖銷不是改正確的嗎?
原來(lái)藍(lán)字分錄就是錯(cuò)的,收到紅字發(fā)票就是藍(lán)字做負(fù)數(shù)行了,但是原本我們做的藍(lán)字分錄就是錯(cuò)的,不知道怎么處理了?
那就先把沖銷的刪掉。然后在更正藍(lán)字憑證為正確的然后沖銷。
能否做一筆
能輸一個(gè)分錄嗎?
能否把業(yè)務(wù)再詳細(xì)的描述一下
融資租賃業(yè)務(wù),買的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),2021年6月份我們購(gòu)方稅控系統(tǒng)做了紅字發(fā)票申請(qǐng)單,人保開(kāi)具發(fā)票,后面發(fā)票開(kāi)出來(lái)沒(méi)寄過(guò)來(lái),不知道這筆業(yè)務(wù)發(fā)生,做成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?,F(xiàn)在這不要更改當(dāng)時(shí)的分錄做正確,不知道從何下手了。
其實(shí)很簡(jiǎn)單,但是由于當(dāng)時(shí)分錄做錯(cuò)了,造成一個(gè)小麻煩。
去年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在要把這筆進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)去是嗎
對(duì),但是作進(jìn)去不是也是紅沖嗎?,還是我理解的不對(duì)
您好,我是這樣理解的,去年因?yàn)殚_(kāi)了紅票,所以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)去,不用沖紅去年的憑證。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? ?貸:以前年度損益調(diào)整。
還有筆分錄牽扯其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款也不付了是嗎?
不是,原來(lái)正確的應(yīng)該是更正的那筆憑證,現(xiàn)在如何做正確,您說(shuō)的也不全對(duì),你看一下完整憑證
整個(gè)業(yè)務(wù)是先收到票進(jìn)了費(fèi)用,然后紅沖了,后來(lái)又收到正確的票了是嗎? 第一次收到票時(shí) 借? :管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)? 貸:其他應(yīng)付?? 開(kāi)紅字時(shí)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) ?:借:管理費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 (紅字 )貸:其他應(yīng)付?紅字 收到正確的藍(lán)字時(shí):借;管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)? ?貸:基他應(yīng)付