同學,你好 你是不準備抵扣嗎?
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個月開給對方公司一張專票是42萬,但對方只給我們公司付了40萬,這個怎么做分錄呢?國稅申報的時候怎么申報呢?
老師好。 1分錄是上個月的留底進項稅額 2分錄是稅控盤服務費抵扣增值稅 3分錄是結轉本月增值稅, 這樣,我這個月申報的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對不對?
老師,我們7月賬上做了稅控服務費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務費299元,然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應交稅費~應交增值稅 169.15 貸 管理費用 負數(shù)169.15 對么
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變萬化,時常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細地全面了解一下居間費。1、什么公司可以開這個發(fā)票?公司營業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個問題,我有其他什么需要注意的事項嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質專用發(fā)票,供應商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
您好,B選項和D選項能詳細的解釋一下嗎?主要是計算思路
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務200萬,出去,我們去一般納稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
要呀,這9月申報準備抵扣啦,你看一下7月賬務處理有問題沒
還是,借:應交稅費~減免稅280 貸:銀行存款 280
同學,你好 可以的 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用? ?負數(shù)?
9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?
同學,你好 9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄
在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月
同學,你好 你什么時候抵扣,你什么時候寫
我現(xiàn)在9月份準備申報8月份的稅啊,合理的話應該做在8月合適吧
同學,你好 那你8月份抵扣,做在8月份