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老師,我們7月賬上做了稅控服務費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對

老師,我們7月賬上做了稅控服務費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對
2022-09-13 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-13 18:27

同學,你好 你是不準備抵扣嗎?

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快賬用戶7626 追問 2022-09-13 18:28

要呀,這9月申報準備抵扣啦,你看一下7月賬務處理有問題沒

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快賬用戶7626 追問 2022-09-13 18:29

還是,借:應交稅費~減免稅280 貸:銀行存款 280

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:30

同學,你好 可以的 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用? ?負數(shù)?

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快賬用戶7626 追問 2022-09-13 18:31

9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:31

同學,你好 9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄

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快賬用戶7626 追問 2022-09-13 18:33

在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:34

同學,你好 你什么時候抵扣,你什么時候寫

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快賬用戶7626 追問 2022-09-13 18:35

我現(xiàn)在9月份準備申報8月份的稅啊,合理的話應該做在8月合適吧

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:36

同學,你好 那你8月份抵扣,做在8月份

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同學,你好 你是不準備抵扣嗎?
2022-09-13
你好,您的分錄280在繳納稅金時沒有抵減
2020-10-18
您好,分錄管理費用是 借方 負數(shù)哦,這個分錄做在6月份
2023-07-15
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
2023-09-13
親,需要截圖你主表,和減免表,
2021-01-08
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