同學(xué),你好 你是不準備抵扣嗎?
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個月開給對方公司一張專票是42萬,但對方只給我們公司付了40萬,這個怎么做分錄呢?國稅申報的時候怎么申報呢?
老師好。 1分錄是上個月的留底進項稅額 2分錄是稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅, 這樣,我這個月申報的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對不對?
老師,我們7月賬上做了稅控服務(wù)費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務(wù)費299元,然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 169.15 貸 管理費用 負數(shù)169.15 對么
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務(wù)費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
要呀,這9月申報準備抵扣啦,你看一下7月賬務(wù)處理有問題沒
還是,借:應(yīng)交稅費~減免稅280 貸:銀行存款 280
同學(xué),你好 可以的 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用? ?負數(shù)?
9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?
同學(xué),你好 9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄
在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月
同學(xué),你好 你什么時候抵扣,你什么時候?qū)?
我現(xiàn)在9月份準備申報8月份的稅啊,合理的話應(yīng)該做在8月合適吧
同學(xué),你好 那你8月份抵扣,做在8月份