同學(xué)你好 出庫(kù)核算異常余額匯總表就是發(fā)票金額與暫估入庫(kù)金額有差異?
金蝶k3,期初余額調(diào)整和期初倉(cāng)存異常余額匯報(bào)表是什么意思呢,一般什么時(shí)候用,需要做什么單子和生成什么憑證
金蝶K3中的期初余額調(diào)整和期初倉(cāng)存異常余額匯報(bào)表是什么意思,一般什么時(shí)候用,需要做什么單子和生成什么憑證
金蝶K3中的期初余額調(diào)整和期初倉(cāng)存異常余額匯報(bào)表的區(qū)別
金蝶期初倉(cāng)存異常余額匯報(bào)表,做了出單生成成本調(diào)整單了,已經(jīng)生成成本調(diào)整單的物料在下期還會(huì)顯示異常嗎
金蝶軟件k3里面的出庫(kù)核算異常余額匯報(bào)表跟金額調(diào)整單有什么聯(lián)系 異常余額表里的金額是金額調(diào)整單的金額嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么重分類(lèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)務(wù)務(wù)費(fèi)發(fā)票金額報(bào)個(gè)稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費(fèi)金額27671.29元稅額276.71元,個(gè)稅計(jì)算4641.11?按什么
老師好,公司購(gòu)入月餅可以直接做到管理費(fèi)用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國(guó)網(wǎng)的電費(fèi)做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開(kāi)具發(fā)票后做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國(guó)網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實(shí)際發(fā)生開(kāi)具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國(guó)網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請(qǐng)教,我們購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,合同約定是包含了車(chē)輛價(jià)格,所有稅費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),上牌費(fèi)等,交鑰匙價(jià)的。發(fā)票是按合同金額全額開(kāi)票的,那么這個(gè)車(chē)輛完稅證明是以誰(shuí)的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對(duì)方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個(gè)月再重新開(kāi)票,需要提額申請(qǐng),我應(yīng)該先紅沖再提額開(kāi)票,還是先提額,再紅沖,再開(kāi)票
老師資產(chǎn)負(fù)債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到發(fā)票,過(guò)幾個(gè)月再退稅勾選,計(jì)提出口退稅款,這幾個(gè)整個(gè)分錄是什么
董孝彬老師 問(wèn)一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說(shuō)的讓我調(diào)一下庫(kù)存,那個(gè)庫(kù)存有一些苗木,說(shuō)的實(shí)際沒(méi)有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒(méi)有了。讓我在電腦庫(kù)存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車(chē)發(fā)票品名開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師這是異常金額表里面的 麻煩您幫我看一下這兩條金額調(diào)整單應(yīng)該怎么做
銀行對(duì)賬單余額應(yīng)加上企業(yè)已收款入賬,銀行未入賬的款項(xiàng)再減去企業(yè)已付款,單銀行未付款款項(xiàng),最后再加減銀行串記金額;