你好 需要的,無論是現(xiàn)金形式還是實物形式,都不屬于免征個稅的福利費,均應(yīng)并入“工資、薪金所得”計征個人所得稅。
老師好,公司發(fā)的過節(jié)費,防暑降溫費和其他福利費,是要和工資分開發(fā)嗎?會計都是統(tǒng)一用工資卡發(fā)放的,只是工資表上注明福利費的內(nèi)容和金額,做賬時分工資和福利費分科目,這樣可以嗎?
夏季發(fā)的防暑降溫費現(xiàn)金300可以不計入工資申報個稅嗎
就是稅務(wù)局有個風(fēng)險點提示說企稅列支工資薪金大于個稅申報工資薪金風(fēng)險,請問老師,我是用劃紅色圈的那列計算的申報工資總額是大于賬面的(因為有放到福利費的防暑降溫費)。請問稅務(wù)是用劃紅框的計算的嗎?
老師,公司發(fā)放的防暑降溫費是應(yīng)該發(fā)到工資里面計算個稅的嗎?還是可以單獨發(fā)放啊
老師 您好 麻煩咨詢一下企業(yè)給員工發(fā)放的防暑降溫補貼需要合并到工資薪金 申報個稅嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,謝謝
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