你好 進(jìn)項(xiàng)稅額×10%填在附表4 6欄的本期發(fā)生額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出×10%是填在本期調(diào)減額
老師,外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開(kāi)了紅字信息表,上個(gè)月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫(xiě)了,這個(gè)月附表二怎么填寫(xiě)
上個(gè)月填了個(gè)加計(jì)抵減的表,這個(gè)月是可以抵扣嗎,怎么報(bào)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)上月在勾選平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于上月增值稅為負(fù)數(shù),沒(méi)有抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,填在留抵欄的,這個(gè)月我應(yīng)該怎么填表呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫(xiě)減免稅表的只填寫(xiě)附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆](méi)有可以交的增值稅,所以沒(méi)有繼續(xù)更改,11月份也沒(méi)有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫(xiě)負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫(xiě)?我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話(huà),我怎么填寫(xiě)呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需繳稅?
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開(kāi)一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開(kāi)一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒(méi)有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒(méi)有談發(fā)票問(wèn)題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開(kāi)發(fā)票,他去代開(kāi)用的貨運(yùn)部信息部的名稱(chēng),這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費(fèi),借:在建工程,轉(zhuǎn)固時(shí)如何處理?
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō),2021年出售的2輛車(chē)輛價(jià)款偏低,要求補(bǔ)交稅,2022年也有一輛車(chē)也是同樣情況。請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該如何申報(bào)?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報(bào)步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個(gè)月的會(huì)計(jì)區(qū)間,但打印出來(lái)的日期只會(huì)顯示第一個(gè)月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會(huì)計(jì)憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來(lái)都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請(qǐng)問(wèn),我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
事業(yè)單位建筑施工項(xiàng)目發(fā)生了易地建設(shè)費(fèi),如果做賬,事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目