你好,發(fā)生促銷費可以開。

老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在銷售了一批商品,對方要求我們開13%稅率的專票,請問這樣可以嗎?我們能開嗎?
我給對方開安裝費或者服務費發(fā)票,我是一般納稅人,開發(fā)票稅率6%,就可以吧?平常我都是13%開銷售商品,可以使用6%的服務費稅率吧?
你好,我們公司是批發(fā)零售的一般納稅人,都開9和13的專票,現(xiàn)在對方要求開6%的促銷服務費專票,可以開嗎
你好,我們公司是批發(fā)零售的一般納稅人,都開9和13的專票,現(xiàn)在對方要求開6%的促銷服務費專票,可以開嗎
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)