你好,同學(xué)。 現(xiàn)在可以不用開具了 有回單證明就可以
請問老師公司向股東借了一筆200萬,掛在其他應(yīng)付款,由于無法支付,股東決定將這筆款作為股東對企業(yè)的投資,這樣公司跟股東需要繳納什么稅嗎?或者應(yīng)該應(yīng)該說需要做什么?注冊資本1000萬還未實(shí)繳
老板轉(zhuǎn)入150萬到公戶作為注冊資本金,需要去銀行什么的開出資證明嗎?或者給稅務(wù)其他方面的資料?需要繳什么稅
法人從銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來300萬備注是投資款,那我把他做到實(shí)收資本里面,然后申報(bào)了資金賬簿印稅,就證明他已經(jīng)實(shí)繳了300萬對吧?我不需要去工商變更什么東西吧?因?yàn)樽再Y本沒變只是增加了實(shí)收資本,謝謝
咨詢個(gè)問題 我們老板在外地新成立了一家公司,注冊資本100萬,我們老板認(rèn)繳90萬。我想問的是這90萬可以一次性轉(zhuǎn)入嗎?需不需要什么證明啥的?還是說直接從老板的私戶里轉(zhuǎn)過去就好了?銀行那邊有沒有什么限制?
老師您好,請問公司收到法人轉(zhuǎn)入一筆投資款,這個(gè)分錄是借銀行存款,貸實(shí)收資本,這是做賬分錄,其他還需要做什么不呢,比如需要到稅務(wù)或者工商部門驗(yàn)資,以及要繳什么稅之類的不呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
印花稅萬分之2.5處理的