你好,2012年年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額=(226000-206000)×5%-5000=-4000(元)
您好老師:可以幫忙看看這樣寫分錄對嗎?謝謝老師
這種情況的分錄要怎么寫?可以幫忙整理一下嗎?
這樣理解對嗎?可以幫忙寫分錄下嗎?
老師 可以幫忙寫下分錄嗎
這個怎么理解,可以幫忙解釋下嗎?
老師,我們辦理注銷的時候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個人退回的伙食補(bǔ)貼會計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個公司的購進(jìn)和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯月份怎么調(diào)過來啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復(fù)盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請問老師,應(yīng)收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問代賬公司銷售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購買的辦公樓300萬,預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下
你的答案是其中一種我是說這位的解析對嗎
你好,那個思路也可以,不過稍微復(fù)雜了一些。我上面說的那個更簡單