借預付賬款貸銀行存款 安月分攤借管理費用租賃費 貸預付賬款 發(fā)票到了之后,借預付賬款,借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用貸預付賬款
支付一筆費用,雖然是從對公賬戶支付出去的,但是這筆錢是從某個員工工資里面扣出來的。這個分錄該怎么做呢?
已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)處理會計分錄如何寫
老師好,企業(yè)報廢了一輛車,怎么做賬務處理
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進項稅抵扣,申報增值稅時,填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報了,這樣對嗎?
以公司名義購房產(chǎn),銀行轉(zhuǎn)賬的時候怎么寫備注
老師好!購買打印機830元計入什么科目?折舊幾年?麻煩老師指導
公司只有一個k寶,老板給我了,這需要管理員授權(quán)我才能用嗎?還是有k寶和密碼就可以用
銷售設備發(fā)票數(shù)量可以是0.5嗎?
老師,電子稅務局開負數(shù)發(fā)票是點紅字發(fā)票嗎
老師你好,請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
發(fā)票先到每個月按月分攤就可以的,借管理費用貸其他應付款,或者是應付賬款 已支付了之后借其他應付款貸銀行