同學你好,貸方應該填工會資金結余。
個體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計借方余額 累計貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
老師,我們是去年9月成立的公司,一直沒有業(yè)務往來,也沒有資金往來,今年1月才開始往銀行存錢發(fā)放員工1月工資。我現(xiàn)在剛建賬,想問下期初余額,我是不是什么都不用填,然后之間進行試算平衡?
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉的款,又是庫存現(xiàn)金轉入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
工會的賬平時都是做的銀行日記賬,今年在平臺做,初始化里期初數(shù)銀行存款填上年余額在借方,那么貸方應該填在什么科目里,這個初始化才能平衡,工會資金結余?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,