你好。你好,可以抵扣的可以。

老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
老師,今年的增值稅專用發(fā)票進項稅額明年可以抵扣嗎?如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛?
公司買房收到專票,可以抵扣增值稅銷項稅額嘛
老師,專票沒收到可以先抵扣增值稅嘛?
公司購買房子投資,商品房,增值稅可以抵扣嘛
建設用地使用權屬于用益物權。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導期?如果有這個輔導期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認證,等12月開票了,用11月票認證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉款到公賬這個賬怎么處理?
股權轉讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設公司,甲方和我們的下游供應商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉到供應商名下,那中間轉讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務怎么處理
老師,內蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調整以前年度的利潤,無需調整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報