第一步:點(diǎn)擊【發(fā)票填開(kāi)】-【增值稅普通發(fā)票】-進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊左上角選【差額征稅】 第二步:雙擊選擇購(gòu)買方信息、然后雙擊選擇應(yīng)稅服務(wù)名稱,此時(shí)彈出【差額設(shè)置】界面,錄入“含稅銷售額”(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用)和“扣除額”,點(diǎn)擊【確定】系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不含稅金額和稅額。 第三步:確認(rèn)填寫(xiě)的信息無(wú)誤,點(diǎn)擊【開(kāi)具】。開(kāi)具成功能,預(yù)覽發(fā)票時(shí),【備注欄】自動(dòng)打印“差額征稅”字樣
差額征稅怎么開(kāi)票?有沒(méi)有差額征稅開(kāi)票的流程可以發(fā)給我看一下嗎
老師,建筑行業(yè)是差額征稅嗎?發(fā)票怎么開(kāi),所有建筑行業(yè)都可以差額征稅嗎
老師,您好,差額征稅是針對(duì)的增值稅還是企業(yè)所得稅,差額征稅怎么開(kāi)發(fā)票,怎么申報(bào)納稅?
差額征稅發(fā)票怎么開(kāi),專票可以差額征稅嗎
差額征稅發(fā)票怎么開(kāi)老師
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
增值稅當(dāng)期更正申報(bào)最多幾次
分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅稅率是多少
工會(huì)節(jié)日慰問(wèn)員工發(fā)放的慰問(wèn)品是否要計(jì)個(gè)稅?
已知6月和4月的財(cái)報(bào),如何填報(bào)5月的財(cái)報(bào)呢
工會(huì)組織比賽,發(fā)放的獎(jiǎng)品是否計(jì)個(gè)稅?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒(méi)有暫估科目的,所以這周期的入庫(kù)就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫(kù)周期也是按現(xiàn)在這樣了,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣
老師,我前期的數(shù)電鐵路客票沒(méi)有勾選,直接自己計(jì)算稅額抵扣的(增值稅申報(bào)表填的附表二第10行,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選,該怎么處理
老師個(gè)人獨(dú)企業(yè)還需要開(kāi)通稅務(wù)局嗎?
樸老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收到80萬(wàn)的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
建筑公司跟勞務(wù)公司差額是哪兩個(gè)的差額呢
建筑勞務(wù)3% 開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅的就可以差額 不單獨(dú)開(kāi)差額 你說(shuō)的勞務(wù)是啥勞務(wù)
分包公司給施工企業(yè)開(kāi)的差額征稅發(fā)票呢
只能開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,他不能開(kāi)差額,他可以差額交稅。