你好,同學(xué) 是的,不直接認(rèn)證抵扣的
老師,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有抵扣的話(huà),是不是不需要馬上認(rèn)證呢?等到需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證呢?
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國(guó)外訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),出口的貨物不用開(kāi)票,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額,如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
學(xué)堂老師,貿(mào)易公司出口貨物收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是不能直接認(rèn)證抵扣呢?
學(xué)堂老師,請(qǐng)教一下,外貿(mào)公司采購(gòu)出口貨物的分錄借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅呢?謝謝老師了
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)嗎,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽(tīng)有些說(shuō)法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
應(yīng)該如何操作呢?
你如果免稅出口,進(jìn)轉(zhuǎn)出,不抵扣
免稅出口的話(huà),拿到的專(zhuān)票都不能抵扣,那是不是可以申請(qǐng)出口退稅呢?
對(duì)的,不抵扣,進(jìn)行推書(shū)處理
對(duì)的,不抵扣,進(jìn)行退稅處理
謝謝老師的解答
不客氣,祝你工作愉快