出口退稅采購專票認證后,即使退稅不成功,通常仍可用于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣。但具體操作需遵循當?shù)囟悇?wù)規(guī)定。出口未交增值稅的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷時,確實需補繳相應(yīng)增值稅。建議查詢最新稅務(wù)政策或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進項有勾選認證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進項票已經(jīng)認證抵扣了如果不辦理退稅確認出口貨物收入時可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
全出口外貿(mào)公司,無進口業(yè)務(wù),1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表怎么填?2問:國內(nèi)運輸專票不能抵扣?是先認證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,我想問下,出口貨物,但不退稅,是按照內(nèi)銷處理申報增值稅抵扣進項后繳納增值稅嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
需要補繳的稅肯定是大于能抵扣的稅,有出口服務(wù)金額不退稅的。這樣轉(zhuǎn)內(nèi)銷就不劃算,只能放棄轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣,退稅失敗也只能這樣了吧
如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的稅額大于能抵扣的稅額,并且出口服務(wù)金額無法退稅,那么轉(zhuǎn)內(nèi)銷確實可能不劃算。在這種情況下,可能需要重新評估業(yè)務(wù)策略,考慮是否繼續(xù)轉(zhuǎn)內(nèi)銷,或者調(diào)整其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以優(yōu)化稅務(wù)成本。建議詳細分析財務(wù)狀況,并咨詢稅務(wù)專家獲取專業(yè)建議。