借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免。
生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減,如通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減這個(gè)科目進(jìn)行核算,那么,這個(gè)科目的計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的會(huì)計(jì)處理是怎樣的呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模每年繳納280的稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi),計(jì)入會(huì)計(jì)什么科目,可以全額抵扣嗎。
老師,您好,百旺金穗的服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?不是還要全額抵扣嗎
金稅盤服務(wù)費(fèi)年費(fèi)全額抵扣如何計(jì)入會(huì)計(jì)科目老師 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的話怎樣計(jì)入會(huì)計(jì)科目
老師,之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目,到了2022年10月銀行扣完稅金后,科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了,造成了應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金科目一直有余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整平
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
借應(yīng)交稅費(fèi)后面是啥 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)老師
是減免稅額這個(gè)明細(xì)。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。
那最后計(jì)提增值稅的時(shí)候這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起嗎
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么計(jì)入科目呢老師
期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第一個(gè)回復(fù)寫分錄了。