你好,收到租金是1個月的,還是好幾個月的??

A公司有一臺設備,價值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設備將給B,請問A公司如何賬務處理? 1.?????? A公司購買設備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設備在A公司全額計提折舊,租賃費也收完,設備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務處理?分錄是什么?謝謝!
自有廠房已出租,租期一年,從4月1日至次年3月31日止,合同約定租金在次年3月31日前付清,租金暫未收到,發(fā)票未開,暫沒有確認收入。請問租出去的廠房,現(xiàn)在每月計提折舊,是計入制造費用,還是計入其他業(yè)務成本。
老師,你好。公司辦公樓一共四層,其中出租一層辦公樓,收到一年租金并開票。分錄是不是借:銀行存款,貸預收賬款,貸稅金, 分攤每月借:預收賬款 貸:其它業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其它業(yè)務成本,貸:累計折舊 。只能按月分攤。累計折舊是把一棟樓的價格/4層,單層結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務成本。謝謝
老師,2021年8月出租的固定資產(chǎn)租期3年,每年8月支付3分之1的租金,3年支付完成。。。2021年8月收到租金借銀行存款貸其他業(yè)務收入每月提折舊借其他業(yè)務成本貸累計折舊。是這樣做分錄嗎
1、掛靠車輛過戶到公司時 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 2、每年頰貫車輛折舊時 借:其他應付款 貸:累計折舊 3、每年收取治理費時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收進 4、每年代收養(yǎng)路費、車輛保險費和車輛使用稅時 借:銀行存款 貸:其他應付款 應交稅金 5、年支付代收款項時 借: 其他應付款 應交稅金 貸:銀行存款 6、若2年后該車退出公司,則 借:其他應付款 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師請問掛靠車輛的其他應付款是什么意思呢
我想問下稅務師報錯了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽是不是永遠不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計確認日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
8月份收到是第一年的,每年8月收一次,一整年的。
你好,那收到就需要做預收賬款處理,然后按月確認收入
老師,按月確認收入,按月轉(zhuǎn)成本。但是,今年2022年8月沒有收到錢,還有轉(zhuǎn)成本嗎
你好,確認了收入(哪怕收入款項沒有收到),就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,那我沒有收到錢,怎么確認收入,做應收賬款款嗎
你好,是的,做應收賬款處理
2022年8月沒有收到錢,怎么確認收入
你好 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
老師先把發(fā)票開出來,什么時候客戶打錢了,給他發(fā)票嗎。
你好,是實現(xiàn)收入的時候,開具發(fā)票 而不是什么時候打款就什么時候開具發(fā)票的。
老師,我現(xiàn)在做8月份賬,8月份沒有開發(fā)票,9月份開行嗎。小規(guī)模,季報增值稅。
你好,個人建議是做到及時開具發(fā)票?
老師,,知道了。問題是現(xiàn)在已經(jīng)9月了,只能開在9月份了。也只能這樣了補救了。
你好,那就只能是這樣補救了?
老師,那是不是每個月開一張發(fā)票,確認一筆收入。發(fā)票能一次開成一年的嗎,比如2022年8月客戶給了一年的租金20000元,我一次開發(fā)票20000元。增值稅交20000元稅款,收入分12個月確認,是這樣嗎。
你好,是的 發(fā)票不能一年開一次。
老師,我沒有明白你的意思,那客戶8月份支付第二年的租金20000元,我則么開發(fā)票呢。
你好,按月給客戶開具發(fā)票?