你好 這個(gè)你認(rèn)證了就放到待抵扣科目里面,如果沒(méi)有認(rèn)證,那么就不需要賬務(wù)處理的
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平??梢杂眠@個(gè)科目入賬不?
去年辦理口罩fda認(rèn)證往國(guó)外打了一筆錢(qián),代扣代繳了增值稅,因?yàn)楫?dāng)時(shí)聽(tīng)說(shuō)這比增值稅可以抵扣就放在了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目中,但是不知道怎么抵扣需要什么手續(xù),可以現(xiàn)在把這筆待認(rèn)證科目轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目嗎?
采購(gòu)原材料時(shí)有多余的一部分進(jìn)項(xiàng)放到了待抵扣,下月抵扣時(shí)想先用掉上期待抵扣稅額,求 本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的完整分錄
當(dāng)月不抵扣的增值稅可以放到待抵扣嗎 使用待抵扣這個(gè)科目有沒(méi)有什么要求
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒(méi)有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
但是我發(fā)票收到了 費(fèi)用要做進(jìn)去的 只是當(dāng)月不勾選抵扣 不然會(huì)有留抵稅 稅務(wù)要求不要有留底稅
那你這個(gè)想達(dá)到什么結(jié)果?
我就是想知道 我票要入賬 但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不抵扣 怎么處理
這個(gè)就沒(méi)有辦法了,這兩個(gè)條件是矛盾的
其他老師的回答 是可以放到待認(rèn)證科目 發(fā)票入賬 當(dāng)月不抵扣是可以的
是阿,我前面就是這樣回復(fù)的 這個(gè)你認(rèn)證了就放到待抵扣科目里面