你好! 1.收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
行政單位,我單位給A局的單位人員交社保391,個(gè)人部分分錄為借,應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人-養(yǎng)老保險(xiǎn),貸基本戶, 單位部分,借工資福利費(fèi)用,貸基本戶 預(yù)算會計(jì)借財(cái)政撥款支出,貸貨幣資金 現(xiàn)在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了,我收入應(yīng)該怎么記,求具體的分錄
老師,我昨天問的那個(gè)社保個(gè)人墊付單位部分掛賬的問題,還款時(shí)候財(cái)務(wù)會計(jì)是借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,那預(yù)算會計(jì)借是什么?還是不用通過預(yù)算會計(jì),但是用的是預(yù)算資金啊,麻煩您把預(yù)算會計(jì)分錄怎么做告訴我
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財(cái)政撥款,我們的月收入是門診+住院+預(yù)交款 假如門診+住院+預(yù)交款的合計(jì)是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時(shí)候怎么做會計(jì)分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,我們單位現(xiàn)在的營養(yǎng)餐款,財(cái)政一直長時(shí)間未撥付,我想把每月的營養(yǎng)餐款計(jì)入帳中,計(jì)入帳中的會計(jì)分錄怎么寫?財(cái)政撥款時(shí)怎么寫?撥款支付營養(yǎng)餐款時(shí)又怎么寫分錄?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?
老師好!請教:主營業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營民宿的,也有租用村里的草原,用作露營場所。平時(shí)旅客過來旅游,或者團(tuán)建,我們會提供住宿,提供餐飲,也提供營地給他們搞活動,請問要怎么開票呢?按什么稅目開票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請問填報(bào)專項(xiàng)扣除的時(shí)候,為什么代扣代繳單位沒有購買社保的這個(gè)單位呢
公司A把檔案項(xiàng)目外包,由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專業(yè)證書,公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢轉(zhuǎn)回公司A賬戶代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
2.支付 借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸銀行存款 預(yù)算會計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金
老師,你還是不明白我的意思,可能我也描述不清楚,假設(shè):財(cái)政未撥款之前我首先要反映出我的負(fù)債,然后我再借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付每月的營養(yǎng)餐款,待財(cái)政撥后再撥付還給學(xué)生,這些過程要怎么處理?
可以記入應(yīng)付賬款,即可
財(cái)務(wù)會計(jì): 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 (備注:借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付) 預(yù)算會計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金
收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
我原來是這樣做,和你說的有類似之處,你覺得合適嗎?
先看第二張圖
可以的,你的理解很對