你好; 你們買車輛 都不開票給你們的嗎 ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型的??
老師們好! 我司是一般納稅人,面向個人及個體戶回收廢品(進項稅3%),再轉(zhuǎn)賣給造紙廠(開13%的銷項發(fā)票),導(dǎo)致公司進項稅缺口太大。 因客戶是強勢方,我司不能通過改變主體性質(zhì)來降低銷項稅率,請問這種情況有合適的解決方案嗎?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,利潤奇高,沒有進項成本費用發(fā)票。 發(fā)票情況是這樣的:公司做了一個研發(fā)項目,物料客戶提供了一部分,沒發(fā)票;研發(fā)人員,以及專配測試用了很多外部人員,這方面也沒發(fā)票;加上一些業(yè)務(wù)費用;預(yù)計百來萬的進項缺口,這一塊需要開增值稅專票來抵。老師有沒有什么意見和建議
老師我是4s店的,我們進項缺口大,除了進貨發(fā)票,費用,和人工有關(guān)系嗎?如何解決這塊進項缺口
老師,我們銷售產(chǎn)品,涉及到運費,客戶非要把運費和稅點加在貨款上,讓我們開銷發(fā)票,這樣我的銷售單價變高了,我們?nèi)背杀?,又沒有進項票進來,這樣我們是不是利潤增加了,涉及到企業(yè)所得所和個稅,差不多有45%嗎?老板不想把運費加在產(chǎn)品里,加與不加的區(qū)別在哪里,前提是企業(yè)缺票,要怎么解釋
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費是每年6月份收取一年的學(xué)費,每生8500元,因為當(dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
我們是一般納稅人,購買車輛廠家發(fā)票給開的
人工也會影響曾值稅嗎
你好;? ? ? 人工不影響你的增值稅的 ;? 你是自己員工發(fā)生的? ?做工資表是做成本的;??
人工這塊有解決的辦法嗎
?你好;除非你們找第三方公司 發(fā)生勞務(wù)業(yè)務(wù) ; 這樣 給你開專票 ; 可以抵扣? ?