你好,需要合并到工資薪金一塊兒算個稅。
老師您好,請問工資中包含高溫補(bǔ)貼,福利費(fèi),交通費(fèi),申報個稅時是按總和工資申報,還是按照除去高溫補(bǔ)貼一系列的福利費(fèi)進(jìn)行申報呢?
請問老師,公司員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼,需要合并工資里申報個稅嗎?
老師您好 請問高溫補(bǔ)貼另外發(fā)的 不在工資里面 需要合并申報個稅嗎
老師,請問高溫補(bǔ)助是合并到工資一起申報個稅嗎?與工資匯總填入本期收入里面?
您好,這里申報個人所得稅是不是按應(yīng)發(fā)工資(應(yīng)得工資)來申報,但是問題就是高溫補(bǔ)貼不是免個稅嗎?
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
每月固定成本4萬,如何算盈虧點(diǎn)?
老師,一邊下老板其他應(yīng)付款,個人,一邊下甲方應(yīng)收,有沒有啥風(fēng)險的,20%個稅?
請問、建筑工程公司、可以注冊成小規(guī)模納稅人嗎、
老師,你好, 公司剛建立,購入需要安裝的設(shè)備,請技術(shù)人員指導(dǎo),招待技術(shù)人員費(fèi)用,應(yīng)計入什么科目?
老師,圖片一和圖片二是不是有點(diǎn)相矛盾?
老師,如果在當(dāng)前大環(huán)境下,客戶讓你去投資,什么意思?
如果是職工培訓(xùn)費(fèi)的話呢 這個是不是不需要的
對的,是的,不需要交個稅的。
職工培訓(xùn)和福利費(fèi) 都要通過 應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎
對的,是的,是這么做。
過渡一遍的意義是啥呀 這個職工教育經(jīng)費(fèi)也不申報個稅
應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容就是工資、福利費(fèi)、社保、公積金、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。
我們的社保和公積金都沒有從這里面過,這個還有問題啊
你好,對的是的,帳務(wù)處理不準(zhǔn)確。