你好,那你看一下你當(dāng)?shù)赜忻鈧€(gè)稅的政策嘛,如果你當(dāng)?shù)赜忻鈧€(gè)稅的政策,在應(yīng)發(fā)工資里面給他填寫,然后申報(bào)的時(shí)候在工資里面填寫,然后再去填寫免稅收入。
老師:你好,個(gè)人所得稅每月申報(bào)是按其本工資申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào),還是按實(shí)發(fā)工資申報(bào)呢?
個(gè)人所得稅會(huì)算清繳是,工資薪資所得 是按實(shí)發(fā)工資申報(bào),還是應(yīng)發(fā)工資(每月申報(bào)個(gè)稅工資是應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)嗎)
老師您好,請問工資中包含高溫補(bǔ)貼,福利費(fèi),交通費(fèi),申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按總和工資申報(bào),還是按照除去高溫補(bǔ)貼一系列的福利費(fèi)進(jìn)行申報(bào)呢?
老師好!剛才看到一個(gè)別人問的問題,個(gè)人所得稅是按照實(shí)發(fā)工資申報(bào)還是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),看到竹子老師回答的是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),是這樣嗎?
假如外國人工資2萬,8項(xiàng)補(bǔ)貼有5千,申報(bào)時(shí)按2萬稅前申報(bào),然后補(bǔ)貼免稅填表,那發(fā)工資就是2萬減去個(gè)稅是吧?填寫的8項(xiàng)補(bǔ)貼不用另外發(fā)放是嗎?假如另外發(fā)了8項(xiàng)補(bǔ)貼須按報(bào)銷必須有發(fā)票處理做賬,不是按應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼做是嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師,你看看,比如像高溫補(bǔ)貼就不用交稅的,那應(yīng)該填在哪里?
本期收入后面不是有一個(gè)免稅收入
嗯,是的,老師
在這里面填寫就可以了。
老師,是不是有這個(gè)文,公司補(bǔ)給員工的交通費(fèi)就可以個(gè)人所得稅前扣除?
對的,是的,是這么做的。
那么比如公司補(bǔ)給項(xiàng)目經(jīng)理交通1500、不超過以上的標(biāo)準(zhǔn),做在工資表里,無需發(fā)票??就是正常的補(bǔ)貼在工資里的,
對的,是的,做賬做到工資里。
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,就在這些補(bǔ)貼和通訊費(fèi)和高溫補(bǔ)貼就合計(jì)填入免稅補(bǔ)貼,就可以免個(gè)人所得稅了“?對嗎?
是的是的,是這么做,是這個(gè)意思的。