同學(xué)你好 這個申請小規(guī)模不可以嗎 自己也開不了收購發(fā)票

老師們好! 我司是一般納稅人,面向個人及個體戶回收廢品(進項稅3%),再轉(zhuǎn)賣給造紙廠(開13%的銷項發(fā)票),導(dǎo)致公司進項稅缺口太大。 因客戶是強勢方,我司不能通過改變主體性質(zhì)來降低銷項稅率,請問這種情況有合適的解決方案嗎?
老師您好,我們是從事二手相機回收銷售行業(yè)的,公司為一般納稅人,我們回收來的機器通過線下和網(wǎng)絡(luò)銷售,每年大概幾千萬的流水,但是因為回收來的機器都是個人,沒有發(fā)票也就沒有進項票,請問這樣的情況應(yīng)該如何解決進項的問題?如何合法的納稅呢!
提問:回收廢品,有銷項,沒進項,因為都是向老百姓回收,這個進項怎么解決?可以參考哪類業(yè)務(wù)
老師,做廢料回收加工的企業(yè),由于原料都是從個人手里回收的,沒有進項發(fā)票,怎么辦?再加上銷售金額不含稅點,老板也不開票。這樣企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險很大的吧?
我想問下老師,這個當(dāng)月作廢的發(fā)票在客戶那里,是不是一定要拿回來,如果客戶丟了,我怎么辦,我還想多問下,如果客戶沒丟,沒有拿回來,還放在客戶那里,是不是客戶會拿去抵銷項,是不是因為這個原因,怕沒收回來,客戶拿去抵銷項,是不是規(guī)定要拿回來就是為了規(guī)避這個的,作廢的發(fā)票本身驗舊就在稅務(wù)局,拿回來的意義在哪里呢,以前需要拿作廢的發(fā)票去大廳驗舊,現(xiàn)在又不需要去大廳驗舊,那為什么強制性要收回來呢,而且作廢的發(fā)票客戶還可以勾選抵扣的嗎,稅務(wù)做的不多,所以想多了解下,
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
不是小規(guī)模,請問怎么處理呢老師
去稅局申請一下收購發(fā)票試試 問問稅局可以嗎
這種可以簡易計稅不呢?
這個得申請試試 因為沒有規(guī)定這個是簡易計稅的