?你好 ;? ?那你就根據(jù)流水賬來做報表即可 ; 營業(yè)收入是你當月的銷售額?
老師你好,我們是外貿企業(yè),有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
根據(jù)原始憑證做出來的利潤表,老板說沒有那么多利潤,讓財務根據(jù)銀行余額去倒算證實利潤沒有錯?我真的無法理解如此的邏輯思維。原始憑證記賬后銀行流水是對等的,但是各種本月費用計提后得出的純利潤,這樣都懷疑有錯。請問有沒有銀行余額去計算純利潤是否準確的。如果要算的話當月余額應該是+未收到的收入(掛賬收入)-預付的費用。。。=純利潤?
內賬會計,以前老板說只記個每天的流水賬就行,現(xiàn)在突然要利潤表,應該怎么做。利潤表中的營業(yè)收入填寫的是當月實際收到的錢還是當月的銷售額
利潤表中的營業(yè)收入,到底是應該以實際收到款項來填還是,科目“主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結轉,都為0嘛。還是按主營業(yè)務其他業(yè)務收入,的貸方發(fā)生額來填,但是這個會有應收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應收帳款貸方為主營了。應該怎樣看和填?2??利潤表中的凈利潤是不是應該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金