您好 根據(jù)單位個人所得稅申報的人數(shù)填寫就好了
您好,老師,季度企業(yè)所得稅申報,是否符合小微企業(yè)中,季度初和季度末人數(shù)的申報是根據(jù)個稅申報人數(shù)還是社保購買人數(shù)填列?。?/p>
您好,老師,季度企業(yè)所得稅申報,是否符合小微企業(yè)中,季度初和季度末人數(shù)的申報是根據(jù)個稅申報人數(shù)還是社保購買人數(shù)填列啊?
老師好,企業(yè)所得稅這個從業(yè)人數(shù)季初和季末的人數(shù)是根據(jù)什么來寫?。抗镜娜藛T有時候是流動的啊,這個要怎么固定去寫?還是要先報個稅,這個會取申報個稅的人數(shù)??
老師好,企業(yè)所得稅季度申報里面的季末人數(shù)是不是根據(jù)個稅申報的人數(shù)寫?比如第一季度末的是根據(jù)我4月申報了3月個稅的這個人數(shù)填?
企業(yè)所得稅填報的時候,季初季末人員信息是根據(jù)個稅申報來填,還是繳納社保申報人數(shù)填寫,我們很多社保沒有交的
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
那這個季初人數(shù)是根據(jù)1月、4月、7月、10月的申報個稅人數(shù)寫?季末人數(shù)是根據(jù)3月、6月、9月、12月的申報人數(shù)寫?是這樣嗎?
比如1季度的季初是去年12月份期末? 季末是3月份期末 2季度的季初是1季度的3月份期末? 季末是6月份期末
這個第一季度3月份的季末人數(shù)就是4月做3月賬務(wù)的時候,申報3月人員工資統(tǒng)計出來的人數(shù)是這樣嗎?
您有3月份的工資表嗎?
有的,是4月的時候做的3月的工資表
那就根據(jù)3月的工資表