? 你好;? ? ? ? ? ? ?只是檢測服務的話; 那么就是按6% ; 這個可以的??
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適用增值稅稅率為9%,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務: (1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品100件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費,乙公司適用的手續(xù)費的增值稅稅率為6%。乙公司沒有售出的W商品須退回給甲公司。至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1300元。 (3)12月1日,甲公司與乙公司簽訂為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月末按完工進度支付。2019年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項服務的履約進度為25%;乙公司履約進度支付價款及相應的增值稅款,截至2019年12月31日,甲公司為完成合同累計發(fā)生服務成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生服務成本60000元。
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)在境內(nèi)提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元:提供船舶修理業(yè)務,取得收入為54萬元,提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務,取得收入46萬元,提供國內(nèi)旅游服務,共收取旅游服務費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務選擇差額計稅)2)通過鐵路運輸進口一臺設備,關(guān)稅完稅價格為80.8萬元,關(guān)稅稅20%,繳納進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進口增值稅專用繳款書(3)從國內(nèi)采購商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用6萬元④月未盤點時發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購進的如下貨物丟失:從一般納稅人購進的備件去失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);人小規(guī)模納稅人購進的商品A丟失,成本3.6萬元(購進時取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進項稅額);從小規(guī)模納稅人購
三現(xiàn)份四仁確認為投資性八人提供的相關(guān)輔助服務在整個龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適銷服務適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:甲公司與A公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝1為9萬元。2022年1月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后確定,該項:2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本20元估計還將發(fā)生勞務成本60萬元。假定該項勞務厲于在一段時間照專業(yè)測量師實際測量的完工程度確定履約進度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)預計客戶20天內(nèi)付款的概率為10%。甲公司認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預瀏其有權(quán)新1乙公司支付的購貨款項。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計15C件20萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費,當日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商牛四~件術(shù)交。臺公口技復到進發(fā)文付價款\司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件金折扣時不考慮增值稅)預計客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天甲公司認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預測其有權(quán)獲取的對價金1支付的購貨款項。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計150件,合同約萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費,每件商品實日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,銷服務開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為200萬元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價為300萬元,成本為250萬元。甲公公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)修業(yè)多相關(guān)會計處運正聯(lián)的到②口2勢務收入:一#
老師好,我公司是一般納稅人,稅率為6%,有個檢測項目一共53個樣品,單價為150元/個,共金額:7950元合同上注名檢測公司必須提供6%增值稅發(fā)票,這種寫法可以嗎
深圳華潤安裝設計有限公司為試點一般納稅人,增值稅采用一般計稅 方法。本年8月辦理出口退(免)稅認定手續(xù),設計服務的征退稅率為 6%,無期初留抵稅額,本月發(fā)生如下業(yè)務: (1)8月3日為上海某公司是供安裝服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明 金額200萬稅額18萬元,款項已收。 (2)8月10日,為境外某公司提供動漫設計服務。《技術(shù)出口合同登 記證》上的成交價折合人民幣60萬元,款項已收。 (3)8月15日,購入一臺專用測試設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款100萬元,稅額13萬元,款項以銀行存款支付。 (4)8月11日,支付某律師事務所(一般納稅人)法律顧問費,取得 增值稅專用發(fā)票,注明價款100萬元,稅額6萬元,款項以銀行存款支 付。要求:計算該公司本期免抵退稅額。
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標準住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復習了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
老師,但我們知道對方檢測公司是小規(guī)模納稅人,怕對方提供不了專票,想讓他們承擔這個稅的話,要怎么算呀
?你好 ;? ? ? 小規(guī)模也可以提供專票的; 都可以自己開專票的??
如果對方開3%專票,那他必須提供15450元發(fā)票,如果提供不 了專票,那只能開一張免稅發(fā)票8400元發(fā)票,對不。
小規(guī)模只能提供3%的專票呀。是不是開具了3%專票,就不能享受免稅了呀。
?你好 ;? ? ? ?是的;開專票3%據(jù)實繳納稅費了。 就不免稅的? ?
老師,那我前面說的那種算法可以不
?你好;? ?是的; 可以的; 你要注意? ? ?免稅小規(guī)模這個即可;? ??
老師,你說免稅小規(guī)模這個即可是什么意思,怕星期一就要扯這個事了呀。
?你好;? 就是小規(guī)模? 目前是連續(xù)12個月滾動銷售不超過500萬可以免增值稅和附加稅的 ; 開專票不免增值稅 按3%開票? ?;這個你要注意看對方收取了 稅點沒有; 如果不收?。? ?對于你公司來說 假如你是一般納稅人肯定要專票的??
因為就怕對方不承擔開專票一事,所以咨詢老師一下,如果不提供專票,那只能把7950元的稅金直接加到總金額里去了,如果可以開3%專, 那檢測公司必須提供含稅15450元專票給我。這種理解對不
?你好 ;? ? ? 那你合同就得約定好; 到底是按什么來開票;? 如果你要求按6%稅點開; 對方是小規(guī)模也開不了6% 的;? 只能按3%開票哈? ?是的?
是的。只是讓我這邊起草合同,我們只能說按6%提供專票,如果提出異議,再按上面算法來與他們討論了。并且合同金額了要按此金額改變,老師這種理解可行不、
?你好 ;? ? ? ? ?可以的; 但是你要注意下 對方是什么類型 ;? ? 條款要列清楚? ?
老師,沒理解你這句話,主要自己沒經(jīng)歷過這些,能不能再與我說的通俗一些,謝謝老師
?你好 ;? ? ? ? 意思就是你 你可以要求開6%專票;? 如果對方開不了。? ? 只開 3%專票; 那么 對方要給你 補稅點給你 ; 意思就是 你可以要求對方把 3%少開的稅點補錢給你或者是從要支付的款項扣除這 3個點稅款? ?在支付款給對方? ?
老師,如果對方只開3%專票,如何從支付款中扣除此稅點,感覺自己不會算了
你好;? 你到時跟對方 約定; 你可以用? 應開票的金額 *3%稅點; 把這個增值稅部分的? ?金額摳出來? ?
老師可否這么理解:如果開6%稅點剛7950/1.06*0.06=450-7950/1.03*0.03=218.45這個差額 要怎么處理
你好;? ?是的; 你可以這樣來理解 的?