?你好;? ? 你是什么準(zhǔn)則的; 這樣好判斷科目 ; 你收入錯(cuò)誤? 是金額和稅額都錯(cuò)誤了嗎? ?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度的成本算錯(cuò)了怎么改正
去年12月,一張收入憑證做錯(cuò)了,今年一月紅沖了。改怎樣修改,請(qǐng)老師指教,正確的分錄,謝謝
以前年度做了一筆收入,發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,今年怎么改,感覺(jué)這樣改是錯(cuò)的,老師,請(qǐng)問(wèn)怎么改
老師你好,以前年度的賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在整改,怎么辦,
老師,發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯(cuò)了,在今年怎么修改呢?直接將原來(lái)那筆沖紅,然后在做一筆正確的嗎?
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
是科目錯(cuò)誤,其實(shí)不能做營(yíng)業(yè)外收入
還不能算收入,準(zhǔn)備改成其他應(yīng)付款
你好; 那你應(yīng)該計(jì)入什么科目 ;? ? 你跨年了? ? ; 最好是把之前分錄? 和應(yīng)該怎么做 ;發(fā)來(lái)看看? ?
這樣改,對(duì)不對(duì)
第二張圖就是以前的科目
可以; 可以這樣來(lái)處理;? 到時(shí)把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配去? ?